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<despesas><exercicio>2026</exercicio><empenhado_total>1608612.39</empenhado_total><liquidado_total>1029999.23</liquidado_total><pago_total>756543.03</pago_total><itens><despesa><empenho>00001/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Dandara Lorhana de Araujo Amaral Sociedade Individual de Advocacia</credor><documento>58.939.134/0001-52</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903502</natureza_codigo><natureza>Consultoria e Assessoria Jurídica</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 001/2025</contrato><licitacao>Contratação direta 005/2025</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>18000.00</empenhado><liquidado>18000.00</liquidado><pago>18000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00002/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Rodrigo Almeida Campos - Assessoria e Consultoria Legislativa LTDA</credor><documento>60.259.911/0001-60</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903599</natureza_codigo><natureza>Outros Serviços de Consultoria e Assessoria</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG. RELATIVO A PARCELA 01 DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 007/2025</contrato><licitacao>Contratação direta 009/2025</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>6500.00</empenhado><liquidado>6500.00</liquidado><pago>6500.00</pago></despesa><despesa><empenho>00003/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>54.766.656 Carlos Antonio da Silva</credor><documento>54.766.656/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903914</natureza_codigo><natureza>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>6500.00</empenhado><liquidado>6500.00</liquidado><pago>6500.00</pago></despesa><despesa><empenho>00004/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901110</natureza_codigo><natureza>Subsídio de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>83400.00</empenhado><liquidado>48650.00</liquidado><pago>15955.44</pago></despesa><despesa><empenho>00006/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904005</natureza_codigo><natureza>Hospedagens de Sistemas</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DE WEBSITE OFICIAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 009/2024</contrato><licitacao>Contratação direta 014/2024</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1000.00</empenhado><liquidado>1000.00</liquidado><pago>1000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00010/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Seso Ocupacional Almenara LTDA</credor><documento>32.066.097/0001-21</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Prestacao de Servicos LTDA</credor><documento>50.796.570/0001-08</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904099</natureza_codigo><natureza>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO A1 PESSOA JURIDICA E A1 PESSOA FISICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>420.00</empenhado><liquidado>420.00</liquidado><pago>420.00</pago></despesa><despesa><empenho>00025/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903501</natureza_codigo><natureza>Consultoria e Assessoria Contábil</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2023</contrato><licitacao>Processo de origem não identificado</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>9048.58</empenhado><liquidado>9048.58</liquidado><pago>9048.58</pago></despesa><despesa><empenho>00026/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Cemig Distribuicao SA</credor><documento>06.981.180/0001-16</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>92 - Despesas de Exercícios Anteriores</elemento><natureza_codigo>33909299</natureza_codigo><natureza>Outras Despesas de Exercícios Anteriores</natureza><acao>0002 - RESTITUIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>370.38</empenhado><liquidado>370.38</liquidado><pago>370.38</pago></despesa><despesa><empenho>00027/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Cemig Distribuicao SA</credor><documento>06.981.180/0001-16</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903929</natureza_codigo><natureza>Serviços de Energia Elétrica</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>4445.00</empenhado><liquidado>1661.37</liquidado><pago>1661.37</pago></despesa><despesa><empenho>00028/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste</credor><documento>09.104.426/0001-60</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903930</natureza_codigo><natureza>Serviços de Água e Esgoto</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>700.00</empenhado><liquidado>278.05</liquidado><pago>278.05</pago></despesa><despesa><empenho>00029/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste</credor><documento>09.104.426/0001-60</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>92 - Despesas de Exercícios Anteriores</elemento><natureza_codigo>33909239</natureza_codigo><natureza>Outros Servicos de Terceiros - Pj</natureza><acao>0002 - RESTITUIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERICIO ANTERIOR SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>46.00</empenhado><liquidado>46.00</liquidado><pago>46.00</pago></despesa><despesa><empenho>00030/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Info Projekt Piotr Piwowar</credor><documento>02.410.966/0001-22</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903943</natureza_codigo><natureza>Serviços de Telecomunicações</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1558.80</empenhado><liquidado>779.40</liquidado><pago>779.40</pago></despesa><despesa><empenho>00031/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Caixa Economica Federal</credor><documento>00.360.305/0001-04</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903964</natureza_codigo><natureza>Serviços Bancários</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, COM TARIFA PARA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1000.00</empenhado><liquidado>542.00</liquidado><pago>542.00</pago></despesa><despesa><empenho>00032/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Ministerio da Economia</credor><documento>00.394.460/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>272 - Previdência do Regime Estatutário</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>13 - Obrigações Patronais</elemento><natureza_codigo>31901303</natureza_codigo><natureza>Contribuição Patronal para o Inss</natureza><acao>2006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>12326.54</empenhado><liquidado>12326.54</liquidado><pago>12326.54</pago></despesa><despesa><empenho>00033/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Ministerio da Economia</credor><documento>00.394.460/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>272 - Previdência do Regime Estatutário</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>13 - Obrigações Patronais</elemento><natureza_codigo>31901303</natureza_codigo><natureza>Contribuição Patronal para o Inss</natureza><acao>2006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO EXERCICIO 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>87673.46</empenhado><liquidado>75449.56</liquidado><pago>75449.56</pago></despesa><despesa><empenho>00037/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Jomar Material de Contrução LTDA</credor><documento>03.036.177/0001-36</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903024</natureza_codigo><natureza>Material para Manutenção de Bens Imóveis</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>6500.00</empenhado><liquidado>6500.00</liquidado><pago>6500.00</pago></despesa><despesa><empenho>00038/2026</empenho><data>02/01/2026</data><credor>Jomar Material de Contrução LTDA</credor><documento>03.036.177/0001-36</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>200.00</empenhado><liquidado>200.00</liquidado><pago>200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00011/2026</empenho><data>05/01/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE DESPESA COM INSCRICOES NO 658 CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES PARA OS VEREADORES DALVANDE PEREIRA DOS SANTOS, GILSON GUIMARAES FIGUEIREDO, CLEITON MARTINS DOS SANTOS E LUCAS SOUZA SANTOS, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3600.00</empenhado><liquidado>3600.00</liquidado><pago>3427.20</pago></despesa><despesa><empenho>00012/2026</empenho><data>05/01/2026</data><credor>Jomar Material de Contrução LTDA</credor><documento>03.036.177/0001-36</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903024</natureza_codigo><natureza>Material para Manutenção de Bens Imóveis</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TORNEIRA PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>138.00</empenhado><liquidado>138.00</liquidado><pago>138.00</pago></despesa><despesa><empenho>00013/2026</empenho><data>05/01/2026</data><credor>Jomar Material de Contrução LTDA</credor><documento>03.036.177/0001-36</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>542.00</empenhado><liquidado>542.00</liquidado><pago>542.00</pago></despesa><despesa><empenho>00018/2026</empenho><data>13/01/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL , COM A FINALIDADE DE FAZER A RENOVACAO DO CETIFICADO DIGITAL A1 PJ E PF. NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00034/2026</empenho><data>19/01/2026</data><credor>A&amp;T Development LTDA</credor><documento>26.003.171/0001-68</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904002</natureza_codigo><natureza>Locação de Softwares</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E IMPLATACAO DE SISTEMA DE VOTACAO DE PREPOSICOES EM PLENARIO ELETRONICO E PROCESSO LEGISLATIVO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 001/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 001/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>14000.00</empenhado><liquidado>14000.00</liquidado><pago>14000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00035/2026</empenho><data>19/01/2026</data><credor>A&amp;T Development LTDA</credor><documento>26.003.171/0001-68</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904002</natureza_codigo><natureza>Locação de Softwares</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE MENSAL, LOCACAO E ATUALIZAÇOES DO SISTEMA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 001/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 001/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>30000.00</empenhado><liquidado>15000.00</liquidado><pago>15000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00019/2026</empenho><data>23/01/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 658 CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00020/2026</empenho><data>23/01/2026</data><credor>Cleiton Martins dos Santos</credor><documento>***.595.236-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 658 CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00021/2026</empenho><data>23/01/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 658 CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00022/2026</empenho><data>23/01/2026</data><credor>Dauvande Pereira dos Santos</credor><documento>***.589.456-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909302</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00036/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A INSCRICAO DO VEREADOR RAFAEL SOARES DOS SANTOS, NO 660 CURSO DE CAPACITACAO CONTROLE INTERNO E GOVERNANCA MUNICIPAL O PAPEL DO VEREADOR NA FISCALIZACAO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>900.00</empenhado><liquidado>900.00</liquidado><pago>856.80</pago></despesa><despesa><empenho>00039/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903501</natureza_codigo><natureza>Consultoria e Assessoria Contábil</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2023</contrato><licitacao>Processo de origem não identificado</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>103774.58</empenhado><liquidado>47170.25</liquidado><pago>47170.25</pago></despesa><despesa><empenho>00040/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>A&amp;T Development LTDA</credor><documento>26.003.171/0001-68</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904002</natureza_codigo><natureza>Locação de Softwares</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2023</contrato><licitacao>Processo de origem não identificado</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>51423.71</empenhado><liquidado>23374.40</liquidado><pago>23374.40</pago></despesa><despesa><empenho>00041/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Rodrigo Almeida Campos - Assessoria e Consultoria Legislativa LTDA</credor><documento>60.259.911/0001-60</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903599</natureza_codigo><natureza>Outros Serviços de Consultoria e Assessoria</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PROCESSO LEGISLATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 007/2025</contrato><licitacao>Contratação direta 009/2025</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>74545.90</empenhado><liquidado>33884.50</liquidado><pago>33884.50</pago></despesa><despesa><empenho>00042/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>A&amp;T Development LTDA</credor><documento>26.003.171/0001-68</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33904005</natureza_codigo><natureza>Hospedagens de Sistemas</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DE WEBSITE OFICIAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 009/2024</contrato><licitacao>Contratação direta 014/2024</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>11468.60</empenhado><liquidado>5213.00</liquidado><pago>5213.00</pago></despesa><despesa><empenho>00043/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1225.00</empenhado><liquidado>1225.00</liquidado><pago>1225.00</pago></despesa><despesa><empenho>00048/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DOS VEREADORES GILSON GUIMARAES FIGUEIREDO, DEUSDETH DE OLIVEIRA, LUCAS SOUZA SANTOS, IRISMAR FIGUEIREDO SOUZA, LUIZ CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA, RAFAEL MEDES DE OLIVEIRA NO 662 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA CAMARA MUNICIPAL 2026: INOVAÇÃO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO HOTEL FINANCIAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>5400.00</empenhado><liquidado>5400.00</liquidado><pago>5140.80</pago></despesa><despesa><empenho>00068/2026</empenho><data>02/02/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903963</natureza_codigo><natureza>Hospedagens</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PARA O SERVICO TECNICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DO WEBSITE, DURANTE VISITA TECNICA NA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>495.00</empenhado><liquidado>495.00</liquidado><pago>495.00</pago></despesa><despesa><empenho>00015/2026</empenho><data>03/02/2026</data><credor>Dauvande Pereira dos Santos</credor><documento>***.589.456-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00016/2026</empenho><data>03/02/2026</data><credor>Cleiton Martins dos Santos</credor><documento>***.595.236-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00017/2026</empenho><data>03/02/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E CONDUCAO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00049/2026</empenho><data>05/02/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO 660 CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E GOVERNANCA MUNICIPAL O PAPEL DO VEREADOR NA FISCALIZACAO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 10, 11, 12, E 13 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00058/2026</empenho><data>05/02/2026</data><credor>Alvino Jose Alves de Souza 14431120629</credor><documento>40.541.106/0001-17</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903968</natureza_codigo><natureza>Serviços de Publicidade e Propaganda</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE ARTES VISUAIS, GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS E SERVICO DE LIVE STREAMING PARA A CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>2500.00</empenhado><liquidado>2500.00</liquidado><pago>2500.00</pago></despesa><despesa><empenho>00067/2026</empenho><data>05/02/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>230.65</empenhado><liquidado>230.65</liquidado><pago>230.65</pago></despesa><despesa><empenho>00045/2026</empenho><data>10/02/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903016</natureza_codigo><natureza>Material de Expediente</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1540.50</empenhado><liquidado>1540.50</liquidado><pago>1540.50</pago></despesa><despesa><empenho>00046/2026</empenho><data>10/02/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903017</natureza_codigo><natureza>Material de Processamento de Dados</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>208.00</empenhado><liquidado>208.00</liquidado><pago>208.00</pago></despesa><despesa><empenho>00047/2026</empenho><data>10/02/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>94.00</empenhado><liquidado>94.00</liquidado><pago>94.00</pago></despesa><despesa><empenho>00050/2026</empenho><data>10/02/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NA PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ALMENARA PARA PRESTAR DEPOIMENTO SOBRE PROCESSO LICITATORIO, NEPOTISMO E EDUCACAO SUPERIOR NO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00062/2026</empenho><data>12/02/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1835.00</empenhado><liquidado>1835.00</liquidado><pago>1835.00</pago></despesa><despesa><empenho>00063/2026</empenho><data>12/02/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903022</natureza_codigo><natureza>Material de Limpeza e Produção de Higienização</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>337.00</empenhado><liquidado>337.00</liquidado><pago>337.00</pago></despesa><despesa><empenho>00064/2026</empenho><data>12/02/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903004</natureza_codigo><natureza>Gás Engarrafado</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>130.00</empenhado><liquidado>130.00</liquidado><pago>130.00</pago></despesa><despesa><empenho>00051/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL, COM A FINALIDADE DE FAZER REPACTUACAO DO CONTRATO DE ASSESSORIA FIRMADO ENTRE ESTAS EMPRESAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00052/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00053/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Deusdeth de Oliveira</credor><documento>***.297.326-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00054/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00055/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00057/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00059/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E GOVERNANCA MUNICIPAL O PAPEL DO VEREADOR NA FISCALIZACAO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>540.00</empenhado><liquidado>540.00</liquidado><pago>540.00</pago></despesa><despesa><empenho>00060/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909302</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO CAMARA MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00061/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Deusdeth de Oliveira</credor><documento>***.297.326-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO CAMARA MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00065/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO CAMARA MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00066/2026</empenho><data>19/02/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO CAMARA MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>440.00</empenhado><liquidado>440.00</liquidado><pago>440.00</pago></despesa><despesa><empenho>00070/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - 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Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903017</natureza_codigo><natureza>Material de Processamento de Dados</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>414.00</empenhado><liquidado>414.00</liquidado><pago>414.00</pago></despesa><despesa><empenho>00072/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>94.00</empenhado><liquidado>94.00</liquidado><pago>94.00</pago></despesa><despesa><empenho>00073/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA INSCRICAO DO VEREADOR RAFAEL SOARES DOS SANTOS NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA ATUAÇÃO PARLAMENTAR E A RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ETICA DOS VEREADORES, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>900.00</empenhado><liquidado>900.00</liquidado><pago>856.80</pago></despesa><despesa><empenho>00074/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1120.00</empenhado><liquidado>1120.00</liquidado><pago>1120.00</pago></despesa><despesa><empenho>00075/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1839.00</empenhado><liquidado>1839.00</liquidado><pago>1839.00</pago></despesa><despesa><empenho>00076/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903022</natureza_codigo><natureza>Material de Limpeza e Produção de Higienização</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>605.00</empenhado><liquidado>605.00</liquidado><pago>605.00</pago></despesa><despesa><empenho>00077/2026</empenho><data>02/03/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903021</natureza_codigo><natureza>Material de Copa e Cozinha</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>35.00</empenhado><liquidado>35.00</liquidado><pago>35.00</pago></despesa><despesa><empenho>00078/2026</empenho><data>06/03/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR SOBRE PROCEDIMENTOS PARA COLOCAR NOME DE PESSOAS EM LOGRADOURO PUBLICO, UTILIZACAO DE MAQUINAS, CONCESSAO DE DIREITO DE PASSAGEM SOBRE A OBRA DE CAPTACAO DE AGUA DA COPANOR QUE ESTA LEVANDO AGUA DAS IMEDIACOES DO DISTRITO DE VILA FORMOSA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00083/2026</empenho><data>06/03/2026</data><credor>Alvino Jose Alves de Souza 14431120629</credor><documento>40.541.106/0001-17</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903968</natureza_codigo><natureza>Serviços de Publicidade e Propaganda</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO DE AUDIO E VIDEO, TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CRIACAO DE ARTES VISUAIS INSTITUCIONAIS E GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 005/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 005/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>25000.00</empenhado><liquidado>10000.00</liquidado><pago>10000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00084/2026</empenho><data>06/03/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>240.45</empenhado><liquidado>240.45</liquidado><pago>240.45</pago></despesa><despesa><empenho>00079/2026</empenho><data>17/03/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARLAMENTAR SOBRE O PROJETO DE LEI 01/2026 QUE DISPOE SOBRE A IMPLANTACAO DO CODIGO QR CODE EM TODAS AS PLACAS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS E FISCALIZACAO ELETRONICA, COM ANALISES, REFERENCIAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS, DENTRE OUTRAS INFORMACOES ADMINSITRATIVAS, NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00069/2026</empenho><data>19/03/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 662 CURSO CAMARA MUNICIPAL 2026 INOVACAO, EFICIENCIA E PROTAGONISMO DO PODER LEGISLATIVO NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>900.36</empenhado><liquidado>900.36</liquidado><pago>900.36</pago></despesa><despesa><empenho>00080/2026</empenho><data>20/03/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE EBELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 666 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA ATUACAO PARLAMENTAR E A RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ETICA DOS VEREADORES NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MARCO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00081/2026</empenho><data>25/03/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, COM FINALIDADE DE DISCUTIR COM A ASSESSORIA CONTABIL SOBRE REGULAMENTACAO DOS PROJETOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00082/2026</empenho><data>30/03/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 666 CURSO DE CAPACITACAO ATUACAO PARLAMENTAR E A RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA E ETICA DOS VEREADORES NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MARCO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>540.00</empenhado><liquidado>540.00</liquidado><pago>540.00</pago></despesa><despesa><empenho>00087/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Alessandro da Silva Xavier - ME</credor><documento>11.843.032/0001-75</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903968</natureza_codigo><natureza>Serviços de Publicidade e Propaganda</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO DA ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E REDACAO FINAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1200.00</empenhado><liquidado>1200.00</liquidado><pago>1200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00088/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1225.00</empenhado><liquidado>1225.00</liquidado><pago>1225.00</pago></despesa><despesa><empenho>00089/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903016</natureza_codigo><natureza>Material de Expediente</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>2009.00</empenhado><liquidado>2009.00</liquidado><pago>2009.00</pago></despesa><despesa><empenho>00090/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903017</natureza_codigo><natureza>Material de Processamento de Dados</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>303.00</empenhado><liquidado>303.00</liquidado><pago>303.00</pago></despesa><despesa><empenho>00091/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>94.00</empenhado><liquidado>94.00</liquidado><pago>94.00</pago></despesa><despesa><empenho>00092/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903022</natureza_codigo><natureza>Material de Limpeza e Produção de Higienização</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>487.00</empenhado><liquidado>487.00</liquidado><pago>487.00</pago></despesa><despesa><empenho>00093/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903004</natureza_codigo><natureza>Gás Engarrafado</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>130.00</empenhado><liquidado>130.00</liquidado><pago>130.00</pago></despesa><despesa><empenho>00094/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>33.548.134 Milton de Oliveira Nepomuceno</credor><documento>33.548.134/0001-09</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903915</natureza_codigo><natureza>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ARES-CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1820.00</empenhado><liquidado>1820.00</liquidado><pago>1820.00</pago></despesa><despesa><empenho>00095/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1899.00</empenhado><liquidado>1899.00</liquidado><pago>1899.00</pago></despesa><despesa><empenho>00096/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Vecquilane Alves de Sousa - ME</credor><documento>20.514.643/0001-60</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903905</natureza_codigo><natureza>Serviços Técnicos Profissionais</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO AO REENVIO DO ESOCIAL E REPROCESSAMENTO DA FOLHA DO EXERCICIO DE 2025 (TODOS OS MESES), PARA ADEQUACAO DA BASE A DECLARACAO PRE PREENCHIDA, COM AJUSTE DAS INCIDENCIAS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>4000.00</empenhado><liquidado>4000.00</liquidado><pago>4000.00</pago></despesa><despesa><empenho>00099/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR 668 CURSO DE CAPACITACAO: ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00100/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR 668 CURSO DE CAPACITACAO: ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00101/2026</empenho><data>01/04/2026</data><credor>Dauvande Pereira dos Santos</credor><documento>***.589.456-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR 668 CURSO DE CAPACITACAO: ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00086/2026</empenho><data>02/04/2026</data><credor>Dandara Lorhana de Araujo Amaral Sociedade Individual de Advocacia</credor><documento>58.939.134/0001-52</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903502</natureza_codigo><natureza>Consultoria e Assessoria Jurídica</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 001/2025</contrato><licitacao>Contratação direta 005/2025</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>6276.60</empenhado><liquidado>6276.60</liquidado><pago>6276.60</pago></despesa><despesa><empenho>00085/2026</empenho><data>06/04/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A INSCRICAO DOS VEREADORES DALVANDE PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA E RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA NO 668 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato>Contrato 007/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 001/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>2700.00</empenhado><liquidado>2700.00</liquidado><pago>2570.40</pago></despesa><despesa><empenho>00098/2026</empenho><data>06/04/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>272.00</empenhado><liquidado>272.00</liquidado><pago>272.00</pago></despesa><despesa><empenho>00106/2026</empenho><data>13/04/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 668 CURSO DE CAPACITACAO ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>765.45</empenhado><liquidado>765.45</liquidado><pago>765.45</pago></despesa><despesa><empenho>00102/2026</empenho><data>15/04/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA OS PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO/2027 E ORIENTACOES SOBRE FISCALIZACAO EM SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DENTRE OUTRAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00103/2026</empenho><data>15/04/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA OS PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO/2027 E ORIENTACOES SOBRE FISCALIZACAO EM SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DENTRE OUTRAS INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00107/2026</empenho><data>17/04/2026</data><credor>Dauvande Pereira dos Santos</credor><documento>***.589.456-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 668 CURSO DE CAPACITACAO ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>490.00</empenhado><liquidado>490.00</liquidado><pago>490.00</pago></despesa><despesa><empenho>00108/2026</empenho><data>17/04/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 668 CURSO DE CAPACITACAO ORCAMENTO PUBLICO, RESPONSABILIDADE FISCAL E INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>802.20</empenhado><liquidado>802.20</liquidado><pago>802.20</pago></despesa><despesa><empenho>00104/2026</empenho><data>21/04/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00105/2026</empenho><data>21/04/2026</data><credor>Cleiton Martins dos Santos</credor><documento>***.595.236-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00110/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Cleiton Martins dos Santos</credor><documento>***.595.236-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00111/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Dauvande Pereira dos Santos</credor><documento>***.589.456-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00112/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Deusdeth de Oliveira</credor><documento>***.297.326-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00113/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00114/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00115/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026, NO EXPOMINAS, EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00116/2026</empenho><data>29/04/2026</data><credor>Davi Karmel Sousa do Carmo</credor><documento>***.300.146-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901405</natureza_codigo><natureza>Diárias de Demais Servidores</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO NA PRATICA APLICACAO DA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GARANTIA DA SEGURANCA JURIDICA, NO MES DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00097/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Dandara Lorhana de Araujo Amaral Sociedade Individual de Advocacia</credor><documento>58.939.134/0001-52</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>35 - Serviços de Consultoria</elemento><natureza_codigo>33903502</natureza_codigo><natureza>Consultoria e Assessoria Jurídica</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 001/2025</contrato><licitacao>Contratação direta 005/2025</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>50212.80</empenhado><liquidado>12553.20</liquidado><pago>12553.20</pago></despesa><despesa><empenho>00109/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A INSCRICAO DO SERVIDOR DAVI KARMEL SOUSA DO CARMO NO CURSO DE LICITACAO COM O TEMA CURSO DE LICITACOES NA PRATICA APLICACAO DA JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GARANTIA DA SEGURANCA JURIDICA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato>Contrato 007/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 001/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>900.00</empenhado><liquidado>900.00</liquidado><pago>856.80</pago></despesa><despesa><empenho>00118/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903022</natureza_codigo><natureza>Material de Limpeza e Produção de Higienização</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>583.00</empenhado><liquidado>583.00</liquidado><pago>583.00</pago></despesa><despesa><empenho>00119/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1917.00</empenhado><liquidado>1917.00</liquidado><pago>1917.00</pago></despesa><despesa><empenho>00120/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1190.00</empenhado><liquidado>1190.00</liquidado><pago>1190.00</pago></despesa><despesa><empenho>00121/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903016</natureza_codigo><natureza>Material de Expediente</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1410.80</empenhado><liquidado>1410.80</liquidado><pago>1410.80</pago></despesa><despesa><empenho>00122/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>235.00</empenhado><liquidado>235.00</liquidado><pago>235.00</pago></despesa><despesa><empenho>00123/2026</empenho><data>04/05/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903017</natureza_codigo><natureza>Material de Processamento de Dados</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>464.00</empenhado><liquidado>464.00</liquidado><pago>464.00</pago></despesa><despesa><empenho>00128/2026</empenho><data>06/05/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>584.40</empenhado><liquidado>584.40</liquidado><pago>584.40</pago></despesa><despesa><empenho>00117/2026</empenho><data>11/05/2026</data><credor>Instituto Global de Administracao Publica LTDA</credor><documento>52.835.850/0001-03</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</elemento><natureza_codigo>33903934</natureza_codigo><natureza>Serviço de Seleção e Treinamento</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRICOES DOS VEREADORES RAFAEL SOARES DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GAMAS DE OLIVEIRA E RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA NO 674 CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: INTELIGENDECIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.</objeto><contrato>Contrato 007/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 001/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>2700.00</empenhado><liquidado>2700.00</liquidado><pago>2570.40</pago></despesa><despesa><empenho>00124/2026</empenho><data>15/05/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00125/2026</empenho><data>18/05/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00126/2026</empenho><data>18/05/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3200.00</empenhado><liquidado>3200.00</liquidado><pago>3200.00</pago></despesa><despesa><empenho>00129/2026</empenho><data>20/05/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>240.45</empenhado><liquidado>240.45</liquidado><pago>240.45</pago></despesa><despesa><empenho>00130/2026</empenho><data>21/05/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) NO DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>2067.21</empenhado><liquidado>2067.21</liquidado><pago>2067.21</pago></despesa><despesa><empenho>00131/2026</empenho><data>21/05/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E VISITA A 39 FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDOS PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) NO DIAS 5 E 6 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>949.86</empenhado><liquidado>949.86</liquidado><pago>949.86</pago></despesa><despesa><empenho>00127/2026</empenho><data>22/05/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE, DISCUSSAO E TRAMITACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2027.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00132/2026</empenho><data>26/05/2026</data><credor>Rafael Soares dos Santos</credor><documento>***.355.646-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>510.00</empenhado><liquidado>510.00</liquidado><pago>510.00</pago></despesa><despesa><empenho>00133/2026</empenho><data>26/05/2026</data><credor>Luiz Carlos Gamas de Oliveira</credor><documento>***.534.216-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>480.00</empenhado><liquidado>480.00</liquidado><pago>480.00</pago></despesa><despesa><empenho>00134/2026</empenho><data>26/05/2026</data><credor>Rafael Mendes de Oliveira</credor><documento>***.650.016-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909301</natureza_codigo><natureza>Indenizações e Restituições de Vereadores</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM COM SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 674 CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS PERIODOS DE 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>480.00</empenhado><liquidado>480.00</liquidado><pago>480.00</pago></despesa><despesa><empenho>00135/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901143</natureza_codigo><natureza>13° Salário</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>3475.00</empenhado><liquidado>3475.00</liquidado><pago>3475.00</pago></despesa><despesa><empenho>00136/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901143</natureza_codigo><natureza>13° Salário</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORPO LEGISLATIVO, REGIME AGENTE POLÍTICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>27800.00</empenhado><liquidado>27800.00</liquidado><pago>27800.00</pago></despesa><despesa><empenho>00137/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901143</natureza_codigo><natureza>13° Salário</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: EFETIVOS, REGIME EFETIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>4246.41</empenhado><liquidado>4246.41</liquidado><pago>4246.41</pago></despesa><despesa><empenho>00138/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901143</natureza_codigo><natureza>13° Salário</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEÇÃO: COMISSIONADOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1042.60</empenhado><liquidado>1042.60</liquidado><pago>1042.60</pago></despesa><despesa><empenho>00139/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903004</natureza_codigo><natureza>Gás Engarrafado</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>130.00</empenhado><liquidado>130.00</liquidado><pago>130.00</pago></despesa><despesa><empenho>00140/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903022</natureza_codigo><natureza>Material de Limpeza e Produção de Higienização</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>671.00</empenhado><liquidado>671.00</liquidado><pago>671.00</pago></despesa><despesa><empenho>00141/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903021</natureza_codigo><natureza>Material de Copa e Cozinha</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>20.00</empenhado><liquidado>20.00</liquidado><pago>20.00</pago></despesa><despesa><empenho>00142/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Valdenez Figueiredo dos Santos - ME</credor><documento>22.023.881/0001-07</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 004/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 004/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1562.00</empenhado><liquidado>1562.00</liquidado><pago>1562.00</pago></despesa><despesa><empenho>00143/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Luiz Felipe Camilo Arruda</credor><documento>45.091.645/0001-15</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>4 - Despesas de Capital</categoria_economica><grupo_natureza>44 - Investimentos</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>4490 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>52 - Equipamentos e Material Permanente</elemento><natureza_codigo>44905219</natureza_codigo><natureza>Equipamentos de Processamento de Dados</natureza><acao>3002 - INVESTIMENTOS PARA O CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE NOTEBOOK E TABLETS PARA MODERNIZACAO E AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 006/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 006/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>8786.00</empenhado><liquidado>8786.00</liquidado><pago>8786.00</pago></despesa><despesa><empenho>00144/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Luiz Felipe Camilo Arruda</credor><documento>45.091.645/0001-15</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>4 - Despesas de Capital</categoria_economica><grupo_natureza>44 - Investimentos</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>4490 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>52 - Equipamentos e Material Permanente</elemento><natureza_codigo>44905206</natureza_codigo><natureza>Aparelhos e Utensílios Domésticos</natureza><acao>3004 - INVESTIMENTO P/ SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSICAO DE LIQUIDIFICADOR E PANELA ELETRICA AIR FRYER PARA MODERNIZACAO E AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 006/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 006/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1098.00</empenhado><liquidado>1098.00</liquidado><pago>214.00</pago></despesa><despesa><empenho>00145/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Reginaldo Matos Pereira</credor><documento>09.236.371/0001-41</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903007</natureza_codigo><natureza>Gêneros de Alimentação</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 002/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 002/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1365.00</empenhado><liquidado>1365.00</liquidado><pago>1365.00</pago></despesa><despesa><empenho>00146/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903016</natureza_codigo><natureza>Material de Expediente</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>1069.00</empenhado><liquidado>1069.00</liquidado><pago>1069.00</pago></despesa><despesa><empenho>00147/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903017</natureza_codigo><natureza>Material de Processamento de Dados</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>158.00</empenhado><liquidado>158.00</liquidado><pago>158.00</pago></despesa><despesa><empenho>00148/2026</empenho><data>01/06/2026</data><credor>Katia Braga Criacoes LTDA</credor><documento>04.994.357/0001-93</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>121 - Planejamento e Orçamento</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>30 - Material de Consumo</elemento><natureza_codigo>33903026</natureza_codigo><natureza>Material Elétrico e Eletrônico</natureza><acao>2003 - APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO À GESTÃO LEGISLATIVA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO/MG, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato>Contrato 003/2026</contrato><licitacao>Contratação direta 003/2026</licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>47.00</empenhado><liquidado>47.00</liquidado><pago>47.00</pago></despesa><despesa><empenho>00149/2026</empenho><data>08/06/2026</data><credor>Wendell Senhorinho Soares Pereira - ME</credor><documento>16.838.805/0001-49</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>28 - Encargos Especiais</funcao><subfuncao>846 - Outros Encargos Especiais</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>93 - Indenizações e Restituições</elemento><natureza_codigo>33909303</natureza_codigo><natureza>Outras Indenizações e Restituições</natureza><acao>0001 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DO CORPO LEGISLATIVO</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE RESTITUICAO COM LOCOMOCAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRANDO ENTRE PARTES, NO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>240.45</empenhado><liquidado>240.45</liquidado><pago>240.45</pago></despesa><despesa><empenho>00150/2026</empenho><data>08/06/2026</data><credor>Irisma Figueiredo Sousa</credor><documento>***.887.226-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>EMPENHO REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM PARA ALMENARA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE PROJETO DE LEI 01/2026, QUE DISPOE SOBRE IMPLANTACAO DE CODIGO QR CODE EM TODAS PLACAS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA LEITURA E FISCALIZACAO ELETRONICA E PROJETO LEI 05/2026, QUE INCLUI NO CALENDARIO CULTURAL E ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO/MG, A VAQUEJADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO/MG, BEM COMO OUTROS ESCLARECIMENTOS E CONSULTORIAS PARLAMENTARES.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00151/2026</empenho><data>19/06/2026</data><credor>Gilson Guimaraes Figueiredo</credor><documento>***.350.666-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901402</natureza_codigo><natureza>Diárias de Presidente da Câmara</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ASSESSORIA CONTABIL E AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00152/2026</empenho><data>22/06/2026</data><credor>Lucas Souza Santos</credor><documento>***.246.006-**</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Corpo Legislativo de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>031 - Ação Legislativa</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>33 - Outras Despesas Correntes</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3390 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>14 - Diárias – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>33901401</natureza_codigo><natureza>Diárias de Vereadores</natureza><acao>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE CONSORCIOS PUBLICOS E VETOS EM PROJETOS PARLAMENTARES, BEM COMO OUTROS ESCLARECIMENTOS E CONSULTORIAS PARLAMENTARES. NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>400.00</empenhado><liquidado>400.00</liquidado><pago>400.00</pago></despesa><despesa><empenho>00153/2026</empenho><data>15/07/2026</data><credor>Folha de Pagamento</credor><documento>02.304.085/0001-27</documento><orgao>Câmara Municipal de Rio do Prado</orgao><unidade>Secretaria da Câmara M. de Rio do Prado</unidade><funcao>01 - Legislativa</funcao><subfuncao>122 - Administração Geral</subfuncao><categoria_economica>3 - Despesas Correntes</categoria_economica><grupo_natureza>31 - Pessoal e Encargos Sociais</grupo_natureza><modalidade_aplicacao>3190 - Aplicações Diretas</modalidade_aplicacao><elemento>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</elemento><natureza_codigo>31901145</natureza_codigo><natureza>Férias - Abono Constitucional</natureza><acao>2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</acao><objeto>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARA O SERVIDOR DAVI KARMEL SOUSA DO CARMO LOTADO NA SEÇÃO: COMISSIONADOS, REGIME COMISSIONADO DE RECRUTAMENTO AMPLO, NO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2026.</objeto><contrato></contrato><licitacao></licitacao><fonte>1500000</fonte><empenhado>695.06</empenhado><liquidado>695.06</liquidado><pago>0.00</pago></despesa></itens></despesas>
